Faktúra č. DFB/25/0210
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0210
- Popis fakturovaného plnenia: odber zemného plynu za marec 2025
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 4 959,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22, d.39/23
- Dátum zverejnenia: 12.04.2025
- Poznámka: