Faktúra č. DFB/25/0151

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0151
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 1 294,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11,13/24
  • Identifikácia objednávky: 132/25/a
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/25/a pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 294,81 € 12.02.2025 15.03.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť