Faktúra č. DFB/25/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné, 14.2.2025-4.3.2025
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 1 226,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť