Faktúra č. DFB/25/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu/plasty za obdobie 2/2025
  • Dátum doručenia: 05.03.2025
  • Celková hodnota: 49,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/22 d16,29/23
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť