Faktúra č. DFB/25/0101
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0101
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne čistiace a dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 3 481,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11,13/24
- Identifikácia objednávky: 132/25
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132/25 | čistiace prostriedky a spotrebný tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 481,90 € | 12.02.2025 | 21.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |