Faktúra č. DFB/25/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 3 481,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11,13/24
  • Identifikácia objednávky: 132/25
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/25 čistiace prostriedky a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 481,90 € 12.02.2025 21.02.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť