Faktúra č. DFB/25/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na údržbu
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 225,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/25
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť