Faktúra č. DFB/25/0071

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 497,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/25
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/25 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 497,22 € 16.01.2025 11.02.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť