Faktúra č. DFB/25/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS vodné a stočné 1.1.2025-20.1.2025
  • Dátum doručenia: 27.01.2025
  • Celková hodnota: 1 222,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť