Faktúra č. DFB/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu - plasty
  • Dátum doručenia: 14.01.2025
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/22 d16,29/23
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť