Faktúra č. DFB/24/0858

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0858
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 20.12.2024
  • Celková hodnota: 274,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1015/24
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1015/24 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 274,39 € 16.12.2024 24.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť