Faktúra č. DFB/24/0815

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0815
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 05.12.2024
  • Celková hodnota: 506,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 973/24
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
973/24 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 506,68 € 02.12.2024 06.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť