Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0814
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 05.12.2024
- Celková hodnota: 1 530,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 699/24, 699/24/a,b,c,d,e
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť