Faktúra č. DFB/24/0803

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0803
  • Popis fakturovaného plnenia: batéria
  • Dátum doručenia: 03.12.2024
  • Celková hodnota: 14,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 856/24
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
856/24 baterky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 14,65 € 04.11.2024 04.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť