Faktúra č. DFB/24/0726

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0726
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 213,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 763/24
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
763/24 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 213,58 € 02.10.2024 05.11.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť