Faktúra č. DFB/24/0714

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0714
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 96,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 764/24
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
764/24 elektro.inštal.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 96,80 € 02.10.2024 01.11.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť