Faktúra č. DFB/24/0590

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0590
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz komunálneho odpadu za august 2024
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota: 713,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/22, d.16,19/23
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť