Faktúra č. DFB/24/0566

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0566
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.08.2024
  • Celková hodnota: 112,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 593/24
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
593/24 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 112,65 € 05.08.2024 31.08.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť