Faktúra č. DFB/24/0552
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0552
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 2 122,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/23
- Identifikácia objednávky: 592/24/a
- Dátum zverejnenia: 04.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/23 | Čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 534,66 € | 21.11.2023 | 31.10.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
592/24/a | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 122,18 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |