Faktúra č. DFB/24/0552

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0552
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 22.08.2024
  • Celková hodnota: 2 122,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/23
  • Identifikácia objednávky: 592/24/a
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/23 Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 534,66 € 21.11.2023 31.10.2023 31.12.2024 31.10.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
592/24/a čistiace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 122,18 € 06.08.2024 23.08.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť