Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0521
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 12.08.2024
- Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 544/24, 544/24/e,b,c
- Dátum zverejnenia: 16.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť