Faktúra č. DFB/24/0520

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0520
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 09.08.2024
  • Celková hodnota: 2 265,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22,23,25/23
  • Identifikácia objednávky: 592/24
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
592/24 čistiace a pracie prostriedky a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 265,67 € 05.08.2024 10.08.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť