Faktúra č. DFB/24/0424

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0424
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 249,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 431/24
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
431/24 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 249,40 € 03.06.2024 05.07.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť