Faktúra č. DFB/24/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 41,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 412/24
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
412/24 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 41,30 € 30.05.2024 04.06.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť