Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0321
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 23.05.2024
- Celková hodnota: 936,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 359/24, 359/24/a,b
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť