Faktúra č. DFB/24/0314

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0314
  • Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt FA za dodávku ELEKTRINY 4/2024
  • Dátum doručenia: 16.05.2024
  • Celková hodnota: 1 547,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/23
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/23 Dodávka elektriny 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.09.2023 06.09.2023 31.12.2024 05.09.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť