Faktúra č. DFB/24/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál na chodbu
  • Dátum doručenia: 02.05.2024
  • Celková hodnota: 492,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 189/24
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
189/24 elektro.inštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 492,00 € 18.04.2024 03.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť