Faktúra č. DFB/24/0224
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0224
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 15.04.2024
- Celková hodnota: 1 088,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22,23,25/23
- Identifikácia objednávky: 255/24
- Dátum zverejnenia: 20.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/24 | čistiace, spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 088,83 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |