Faktúra č. DFB/24/0224

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 1 088,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22,23,25/23
  • Identifikácia objednávky: 255/24
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
255/24 čistiace, spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 088,83 € 08.04.2024 16.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť