Faktúra č. DFB/24/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS - spotreba vody 20.2.-20.3.2024
  • Dátum doručenia: 26.03.2024
  • Celková hodnota: 2 035,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť