Faktúra č. DFB/24/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: SPP preplatok PLYN 1.1.-31.12.2023
  • Dátum doručenia: 17.01.2024
  • Celková hodnota: -1 039,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 44/22, d39/23
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť