Faktúra č. DFB/24/0017
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0017
- Popis fakturovaného plnenia: SPP preplatok PLYN 1.1.-31.12.2023
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: -1 039,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22, d39/23
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka: