Faktúra č. DFB/23/0900
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0900
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 2 325,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31,32,33/22
- Identifikácia objednávky: 1088/23/a
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1088/23/a | spotrebný a čistiaci materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 325,18 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |