Faktúra č. DFB/23/0746

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0746
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 831,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1031/23
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1031/23 stav.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 831,42 € 31.10.2023 31.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť