Faktúra č. DFB/23/0725

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0725
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 1 669,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 998/23
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
998/23 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 1 669,74 € 23.10.2023 27.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť