Faktúra č. DFB/23/0674

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0674
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby ´- vývoz TKO, kod odpadu 180104 za september 2023
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 196,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/22
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30/22 Odvoz triedeného zberu - plast a sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 080,00 € 03.08.2022 04.08.2022 04.08.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť