Faktúra č. DFB/23/0634

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0634
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.09.2023
  • Celková hodnota: 167,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 788/23, 788/23a,b
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť