Faktúra č. DFB/23/0581
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0581
- Popis fakturovaného plnenia: žiarivky a spínače
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 48,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 737/23
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737/23 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 53,24 € | 11.08.2023 | 24.08.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
737/23 | elektroinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 48,70 € | 18.08.2023 | 06.09.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |