Faktúra č. DFB/23/0574

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0574
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 141,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 712,684/23
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť