Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0558
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota: 373,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 683/3, 683/23/a
- Dátum zverejnenia: 31.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť