Faktúra č. DFB/23/0550

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0550
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS spotreba vody 15.7.-15.8.2023
  • Dátum doručenia: 22.08.2023
  • Celková hodnota: 2 098,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť