Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0495
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.07.2023
- Celková hodnota: 290,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 612/23, 612a/23
- Dátum zverejnenia: 03.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť