Faktúra č. DFB/23/0474
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0474
- Popis fakturovaného plnenia: batérie
- Dátum doručenia: 20.07.2023
- Celková hodnota: 128,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 611/23
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611/23 | baterky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 128,70 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |