Faktúra č. DFB/23/0472

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0472
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS spotreba vody 14.6.-14.7.2023
  • Dátum doručenia: 20.07.2023
  • Celková hodnota: 2 105,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť