Faktúra č. DFB/23/0469
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0469
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 2 364,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/22, 33/22
- Identifikácia objednávky: 600/23
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600/23 | pracie a čistiace prostriedky, spotrebný tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 363,87 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |