Faktúra č. DFB/23/0383

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS spotreba vody 18.5.-13.6.2023
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 1 918,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť