Faktúra č. DFB/23/0318

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0318
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS spotreba vody 19.4.-17.5.2023
  • Dátum doručenia: 24.05.2023
  • Celková hodnota: 1 914,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť