Faktúra č. DFB/23/0176

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.03.2023
  • Celková hodnota: 785,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 32/22, 33/22
  • Identifikácia objednávky: 208a/23
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
208a/23 čistiace prostriedky a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 785,15 € 13.03.2023 12.04.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť