Faktúra č. DFB/23/0163
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0163
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 410,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31/22, 32/22, 33/22
- Identifikácia objednávky: 209/23
- Dátum zverejnenia: 23.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209/23 | čistiace prostriedky, spotrebný tovar, rukavice | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 410,10 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |