Faktúra č. DFB/23/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 21.1.-16.2.2023
  • Dátum doručenia: 22.02.2023
  • Celková hodnota: 1 782,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť