Faktúra č. DFB/23/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS Spotreba vody 13.12.2022-20.1.2023
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 2 417,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť