Faktúra č. DFB/22/0699
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: DFB/22/0699
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 1 033,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28/21
- Identifikácia objednávky: 860/22
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/21 | Dodávka kancelárskych potrieb a tonerov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.10.2021 | 25.11.2021 | 31.12.2022 | 24.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | 
| 860/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 033,22 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | 
