Faktúra č. DFB/22/0698
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0698
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 137,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28/21
- Identifikácia objednávky: 859/22
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/21 | Dodávka kancelárskych potrieb a tonerov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.10.2021 | 25.11.2021 | 31.12.2022 | 24.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
859/22 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 137,44 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |