Faktúra č. DFB/22/0665

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0665
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.10.2022
  • Celková hodnota: 1 857,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29/21,30/21,31/21
  • Identifikácia objednávky: 814/22
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
814/22 čistiaci a spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 857,86 € 13.10.2022 25.10.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť